发布时间:
2024-09-14 08:46
信息来源:
市审计局
为全面提升内部审计质效,切实发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”的作用,根据国家卫生健康委《关于印发进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》精神和省卫生健康委员关于内审工作相关要求,驻马店市卫健委按照年度内部审计工作计划决定从4月开始,在委属医疗卫生单位内部开展为期6个月的审计工作,坚持以提升业务质量、提高工作效益为主线,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重转型,进一步提升各医疗卫生单位内部管理水平,提高资金资产使用效益,推进我市卫生健康事业高质量发展。
强化组织领导,做到责任落实到位。
建立健全市卫健委内部审计工作机制,制定了《驻马店市卫生健康系统内部审计工作管理办法》及相关相求,成立了由委主要领导为组长,分管领导为副组长,委机关相关科室、各医疗卫生机构财务工作人员组成的卫生健康系统内部审计工作小组,明确任务分工,层层压实责任;加强纪检监察工作的协调联动,形成监督合力。审计工作按照审计方案具体实施,按照“揭示问题、规范管理、促进改革、精准高效”的总体思路,积极完善卫生健康行业内部审计的框架,建立工作机制,明确工作目标,将工作责任层层压实,确保内部审计工作标准化、规范化开展,积极探索以内部审计提高医疗卫生健康单位经济管理水平、推动医疗业务工作能力的提升。
强化顶层设计,做到整体覆盖到位。
此次审计按照2024年内审计划及实施方案执行,审计内容涵盖各单位的财务管理、三公经费、财务收支、政策执行、物资采购、合同管理等内控制度各方面,真正做到以内部审计为有力抓手,查错纠弊、防微杜渐,不断强化内控建设,规范经济活动管理,促进权力规范运行,进一步完善各单位内部管理,强化领导的经济责任意识和纪律规矩意识,切实提升各单位的服务能力和水平。
强化组织协调,做到工作落实到位。
此次审计工作坚持“以审促学”“互审互查”的原则,集中市直卫生健康系统财务审计专业人员,整合内部审计力量开展内部审计工作,通过查阅各单位内控制度、会计资料、实物盘点、查证收支事项等方式,全面了解各医疗卫生单位财务收支结余及资产负债,国有资产采购、管理、使用和处置,“三重一大”决策制度、“三公”经费及专项资金开支情况,重点审计收入完整性、支出真实性、内控制度有效性等方面,认真履行内部审计工作职责,充分发挥内部审计的基础防线作用。
截至目前,审计小组已完成对市中心血站的内审工作,并积极发挥审计“审、帮、促”的作用,要求其做好审计整改工作,抓实审计发现问题整改,切实做到既“治已病”,又“防未病”。努力做好卫生健康系统经济安全的“守护者”。下一步审计小组将持续做好内部审计工作,充分发挥内部审计的基础防线作用,强化协作配合,形成全系统内部审计工作合力,为加快推动卫生健康事业高质量发展提供监督保障。