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2019年度 驻马店市投资评审中心部门决算公开

投稿:市政府办2  来源:时间:2020年09月25日

索 引 号: S0001-0200-2020-00002 主题分类: 其他
信息来源: 归集发布日期: 2020年09月25日
名  称: 2019年度 驻马店市投资评审中心部门决算公开
文  号: 有 效 性:

 

 

 

 

2019年度

驻马店市投资评审中心部门决算

二〇二〇年九月

 

 

 

目录

第一部分驻马店市投资评审中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分驻马店市投资评审中心概况

 

一、部门职责

(一)参与市政府投资项目的可行性研究、论证等技术性服务性工作,负责市政府投资项目工程概(预)算、结算等审核工作;

(二)负责市政府投资项目招标控制价审查和经济效益后评价工作;

(三)完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市投资评审中心内设4个科室,分别为综合科、评审一科、评审二科、稽核科。

从决算单位构成看,驻马店市投资评审中心部门决算包括本级决算。主要因为2019年机构改革从驻马店市财政局分出,没有所属单位。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:驻马店市投资评审中心本级

第二部分2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

         

公开01表

部门:驻马店市投资评审中心

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,138.37

一、一般公共服务支出

29

1,049.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

20.45

 

9

 

九、卫生健康支出

37

11.77

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

10.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,138.37

本年支出合计

52

1,092.05

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

3.75

年末结转和结余

54

50.07

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,142.12

总计

56

1,142.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

       

收入决算表

                   

公开02表

部门:驻马店市投资评审中心

           

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,138.37

1,138.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,095.45

1,095.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,094.76

1,094.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

246.56

246.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

63.91

63.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010608

财政委托业务支出

784.29

784.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.67

20.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                 

公开03表

部门:驻马店市投资评审中心

         

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,092.05

261.42

830.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,049.77

219.13

830.63

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1,049.17

218.53

830.63

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

218.53

218.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

48.56

0.00

48.56

0.00

0.00

0.00

2010608

财政委托业务支出

782.08

0.00

782.08

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.45

20.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.77

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.08

18.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.77

11.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04表

部门:驻马店市投资评审中心

           

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,138.37

一、一般公共服务支出

30

1,049.77

1,049.77

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

20.45

20.45

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

11.77

11.77

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

10.06

10.06

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,138.37

本年支出合计

53

1,092.05

1,092.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

3.75

年末财政拨款结转和结余

54

50.07

50.07

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

3.75

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,142.12

总计

58

1,142.12

1,142.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

           

公开05表

部门:驻马店市投资评审中心

   

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,092.05

261.42

830.63

201

一般公共服务支出

1,049.77

219.13

830.63

20106

财政事务

1,049.17

218.53

830.63

2010601

行政运行

218.53

218.53

0.00

2010602

一般行政管理事务

48.56

0.00

48.56

2010608

财政委托业务支出

782.08

0.00

782.08

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

0.60

0.60

0.00

208

社会保障和就业支出

20.45

20.45

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.77

19.77

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.69

1.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.08

18.08

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

210

卫生健康支出

11.77

11.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.77

11.77

0.00

2101101

行政单位医疗

6.48

6.48

0.00

2101102

事业单位医疗

0.27

0.27

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.01

5.01

0.00

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

公开06表

部门:驻马店市投资评审中心

         

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

248.95

302

商品和服务支出

6.34

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

74.18

30201

办公费

0.14

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

56.59

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

67.55

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

3.85

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

3.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.08

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.28

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.76

30208

取暖费

3.72

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.01

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.68

30211

差旅费

0.76

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

13.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6.71

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.29

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.69

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.60

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.39

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.04

 

 

 

人员经费合计

251.23

公用经费合计

10.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   

公开07表

部门:驻马店市投资评审中心

               

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.80

0.00

0.80

0.00

0.80

0.00

0.75

0.00

0.75

0.00

0.75

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08表

部门:驻马店市投资评审中心

         

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1142.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加213.39万元,增长22.9%。主要原因是1.增人增资、晋级晋档,人员支出增幅较大。2.评审项目增加,委托中介评审费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1138.37万元,其中:财政拨款收入1138.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1092.05万元,其中:基本支出261.42万元,占23.9%;项目支出830.63万元,占76.1%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1142.12万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加213.39万元,增长22.9%。主要原因是1.增人增资、晋级晋档,人员支出增幅较大。2.评审项目增加,委托中介评审费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1092.05万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加167.07万元,增长18.1%。主要原因是1.增人增资、晋级晋档,人员支出增幅较大。2.评审项目增加,委托中介评审费用增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1092.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1049.77万元,占96.1%;社会保障和就业(类)支出20.45万元,占1.9%;卫生健康(类)支出11.77,占1.1%;住房保障(类)支出10.06,占0.9%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.57万元,支出决算为1092.05万元,完成年初预算的95.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为241.41万元,支出决算为218.53万元,完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范预算管理,压减支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为48.2万元,支出决算为48.56万元,完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费、培训费用增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为782.08万元,完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格审核中介机构项目评审费用。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员嘉奖未列入年初预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.66万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的63.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.84万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的75.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.02万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.8万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.04万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数基本持平,主要原因是机构改革,人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.6万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的73.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.41万元。其中:人员经费251.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费10.18万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.75万元,完成预算的93.8%,比支出预算降低6.3%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格管理公车使用,公务用车运行维护费用下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.75万元,完成预算的93.8%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数保持一致。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费预算为0.8万元,支出决算为0.75万元,完成预算的93.8%,比预算降低6.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格管理公车使用,公务用车运行维护费用下降。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.75万元。主要用于公车燃料费、保险费、维修费用等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数保持一致。其中:

外宾接待支出0万元。 2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,驻马店市投资评审中心对2019年度项目评审服务机构评审费用开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

从自评结果看,项目资金使用与绩效目标相适应,预算安排合理,资金拨付及时到位,有支出标准依据,财务制度健全,会计核算规范,各项支出结构合理,预算执行与预算批复相符,支出进度和项目实施进度同步,绩效目标完成较好。

(三)重点绩效评价结果。

驻马店市财政投资评审中心暂未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为5.5万元,支出决算为10.18万元,比年初预算数增加4.68万元,增长85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额789.24万元,其中:政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出782.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2019年度 驻马店市投资评审中心部门决算公开