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2019年度西平县卫生健康体育委员会单位部门预算公开情况说明

投稿:西平县人民政府  来源:时间:2019年05月14日

索 引 号: S0B00-0702-2019-00023 主题分类: 县区政府
信息来源: 发文日期: 2019年05月14日
名  称: 2019年度西平县卫生健康体育委员会单位部门预算公开情况说明
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 第一部分西平县卫生健康体育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西平县卫生健康体育委员会单位2019年度部门预算有关情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:西平县卫生健康体育委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

第一部分西平县卫生健康体育委员会概况

一、西平县卫生健康体育委员会主要职责

(一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策,推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策,并组织实施。

(二)组织制定全县卫生事业发展总体规划,统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

(三)指导全县卫生人才队伍建设工作,制定全县卫生人才发展规划,并组织实施。

(四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度,监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(六)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,监督实施食品安全标准,负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息。

(七)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划。

(八)组织制定并实施重大疾病防治规划与策略,规划并指导疾病预防控制体系建设,落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施,协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预,依法发布传染病疫情信息。

(九)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施,规划并指导卫生监督体系建设,指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施,规划并指导农村卫生服务体系建设,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(十一)组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,负责健康教育和健康促进工作。

(十二)制定全县卫生应急预案和政策措施,规划并指导卫生应急体系建设,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十三)组织制定全县医药卫生科技发展规划,组织重大医药卫生科技攻关,指导医学科技成果和新技术的普及应用,组织开展继续医学教育工作。

(十四)负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作,

(十六)负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

 二、西平县卫生健康体育委员会预算单位构成

西平县卫生健康体育委员会属政府机关单位,单位社会信用统一代码:11412824MB0R59365R,单位位于河南省驻马店市西平县西平大道中段,法人代表王小杰。机关及归口管理单位共有编制27名。其中:主任1名、副主任5名;股级领导职数14名(股长(主任)各1名)。在职职工45名,离退休人员57名。人员结构均为行政单位财政全供。

第二部分 西平县卫生健康体育委员会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入合计9128.09万元,支出总计9128.09万元,与2018年相比,收、支总计各增加2708.14万元,增长29.6%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是专项资金县级配套纳入财政预算。

 二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计9128.09万元。其中:一般公共预算收入3435.87万;上级转移支付5692.22万。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计9128.09万元,其中:基本支出3163.87万元,占34.66%;项目支出5964.22万元,占65.34%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算9128.09万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2707.14万元,增长29.6%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加;二是专项资金县级配套纳入财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3435.87万元。主要用于以下方面:社会保障和就业592.53万元,占17.25%;医疗卫生支出2614.79万元,占76.1%;住房保障支出228.55万元,占6.65%。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算为3435.87万元。其中:工资福利支出2771.6万元、对个人和家庭的补助支出261.43万元、商品服务支出130.84万元、一般性项目支出270万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元,与2018年相比,减少0万元,下降了0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,我委2019年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费0万元,我委2019年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2018年持平。主要原因是因公车改革,我单位无公车运行。。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元,下降了0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019年机关运行经费支出预算为130.84万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

无政府采购预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

 因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。

(四)国有资产占用情况

 2018年期末,单价50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目

 我委负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。