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投稿:西平县人民政府 来源:时间:2019年05月13日
索 引 号: | S0B00-0702-2019-00009 | 主题分类: | 财政、金融、审计 县区政府 |
信息来源: | 发文日期: | 2019年05月13日 | |
名 称: | 2019年度西平县广播电视台部门预算 | ||
文 号: | 有 效 性: |
目 录
第一部分 西平县广播电视台概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县广播电视台2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县广播电视台2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
西平县广播电视台概况
西平县广播电视台主要职责
(一)贯彻党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影
视文艺宣传和广播电视管理方面的路线、方针、政策和国家的法
律、法规;把握正确與论导向,发挥與论监督作用;当好党委、
政府和人民的喉舌;不断提高节目质量和办台水平,围绕县委
县政府中心工作开展宣传。
(ニ)负责本级广播电视节目的采编、制作、审核、播控和
传输;安全完整转播中央电视台一套新闻节目、中央人民广播电
合一套新闻节目和河南人民广播电合一套新闻节目。
(三)按照县委、县政府要求,加强广播电视宣传工作,确
定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视
系统开展重大宣传报道活动。
(四)负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划;负责对
全县广播电视传输网络的建设和管理,扩大广播电视的有效覆
盖;发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。
(五)负责广播电视文艺节目、广告经营和其他节目的策划、
制作和经营。
(六)积极开拓新闻媒体资源,充分利用数字技术、互联网
络、手机终端等新型载体,增强广播电视系统的综合开发能力。
(七)负责全县广播电视新技术的研究和开发能力,提高广
播电视的宣传质量和水平
(八)负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用
工作,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体
制
第二部分
西平县广播电视台2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计494.26万元,支出总计494.26万元,与2018年相比,收、支总计各减少156.19万元。主要原因我单位9名退休人员2019年工资在县社保中心发放。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计494.26万元。其中:一般公共预算收入494.26万元;其他各项收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计494.26万元,其中:基本支出494.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算494.26万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少156.19万元,主要原因主要原因我单位9名退休人员2019年工资在县社保中心发放。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为494.26万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出359.28万元,占72.69%;社会保障和就业74.38万元,占15.05%;医疗卫生支出20.84万元,占4.21%;住房保障支出39.76万元,占8.04%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算为494.26万元。其中:工资福利支出476.81万元、对个人和家庭的补助支出1.5万元、商品服务支出15.95万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为0万元,具体支出情况如下:
(一)因公出国
0万元,我台2019年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算
(二)公务用车购置及运行费
0万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0万元,我台2018年和2019年均无公务用车购置费预算,公务用车购置费预算数与2018年持平。
(三)公务接待费
0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算为15.95万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我台共有车辆4辆,其中:采访用车两辆,新闻直播车一辆,城区广播维修车一辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我台负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: